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稽核科是做什么的

100次浏览     发布时间:2025-01-09 18:09:00    

稽核科是企业、事业单位、政府机关等组织内部的部门,主要负责 组织、指导、监督和评价内部控制系统。具体职责包括:

内部稽核工作:

稽核科负责组织开展内部稽核工作,对内部控制制度进行检查,确保业务活动的合规性和有效性。

业务活动监督:

对单位的业务活动进行监督,确保各项政策和程序得到有效执行。

财务会计审查:

对财务会计工作进行审查,确保财务报告的准确性和合规性。

风险管理评估:

对单位的风险管理进行评估,识别潜在风险并提出改进建议。

内部审计与外部审计配合:

协助完成年度财务审计和其他外部审计工作,提供稽核方面的专业意见和建议。

决策支持:

参与单位的重大决策和项目,提供稽核方面的专业意见和建议。

培训与教育:

参与公司内部培训和教育计划,提高员工对内部控制和稽核的认识和理解。

文件与记录管理:

建立和维护稽核工作的相关文件和记录,确保稽核工作的合规性和可追溯性。

问题发现与改进:

在审计过程中发现问题,提出改进意见和解决方案,并向管理层汇报。

会计档案管理:

负责会计凭证、账簿、报表等会计资料的稽核和管理工作。

稽核科通过这些职责,确保组织内部控制和财务活动的规范、透明和高效运行,从而保障组织的稳健运营和持续发展。

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